以下为规则详细内容,如您对规则有不理解的, 请点此查看,助您快速了解该规则的重点内容!


(一)背景
欧盟、英国和挪威对从事电子商务的平台(简称“电商平台”)实施的增值税(VAT)法规,法规规定对卖家通过电商平台销往欧盟27国、英国和挪威且符合条件的商品,电商平台需要代收代缴增值税(VAT)。阿里巴巴国际站作为电商平台将根据法规规定对上述符合条件的订单代收代缴增值税。
前期平台已发布相关规则:【平台通知】阿里巴巴国际站VAT相关产品上线(客户端链接请点此查看),现将产品规则内容细化如下。

(二)主要内容

1、在线交易订单(信用保障/e收汇订单)符合以下条件时,平台需代收代缴增值税(VAT)

说明:
a. 当订单的目的国、金额、VAT税号状态同时满足上述条件时,平台需代收代缴增值税。平台是否代缴,不受卖家与物流服务商的约定影响。
b. 欧盟27国:奥地利、比利时、保加利亚、匈牙利、德国、希腊、丹麦、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、芬兰、法国、克罗地亚、捷克共和国、瑞典和爱沙尼亚。(收货地址为不计税外岛的除外,可点此查询是否计税)
c. 只有买家可以在平台系统填写VAT税号,卖家无法填写。买家填写税号后系统会自动审核。由于税号属于买家的隐私信息,买家在平台填写的税号,平台不能提供给卖家。
d. 买家端填写税号的路径:
PC端路径:My profile--Company Information--Tax Information--Add VAT number;
APP端路径:My Alibaba--头像--Company information-- Add VAT number。更多买家端知识可点击买家帮助中心查看。
e. 平台代收代缴增值税的订单会打标“VAT”(图例)。VAT标签在订单支付前会根据是否代收代缴变化(打标/不打标),支付后(包括订单完结)不会变化标签状态。

2、增值税(VAT)金额计算方式
在线交易订单的目的国如果是征税国家,平台会根据订单情况结合税率自动计算增值税金额,卖家在起草订单的界面可见增值税金额(图例)。增值税金额不计入订单总价中,会独立展示在订单详情界面。(图例)
说明:
a. 税率因目的国、产品类目而异,一般17%-27%不等,具体可参阅下述网站查询:
EU(欧盟27国):https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm
UK(英国):https://www.gov.uk/vat-rates
Norway(挪威):https://www.skatteetaten.no/en/rates/value-added-tax/

3、平台需代收代缴VAT的订单,税费的收取方式
(1)线上渠道支付:买家需足额付款(包括税款),平台直接扣除税款后资金入卖家账户。
(2)TT支付:卖家操作资金关联订单时,资金优先关联订单税款,订单税款完整扣除后的剩余资金进入卖家账户。故,卖家需确保买家有支付税款后再操作资金关联订单。(图例)

4、平台有代收代缴VAT的订单,出货时的变化
(1)使用阿里物流的在线交易订单:物流订单是通过在线交易订单出口发货中心页面正向起草的,卖家无需任何额外操作。订单是先在阿里物流页面起草后关联在线交易订单的,卖家需要在起草物流订单填写申报信息时,手动录入阿里巴巴国际站IOSS/VOEC税号。
(2)非阿里物流的在线交易订单:卖家需将平台的税号提供给对应的货代,否则订单在进口申报时可能被海关二次征收增值税。
说明:
a. 平台税号查询路径:
1)订单详情页路径:My alibaba--交易管理--所有订单--具体订单点击“查看订单”--查看税号(图例)
2)订单发货台路径:My alibaba--交易管理--所有订单--具体订单点击“去发货”--点击显示(图例)
注:只有当订单满足以下全部条件时,平台才会展示IOSS/VOEC税号的查看入口:①有VAT税金;②VAT税金已支付;③非阿里物流。
b. 税号的适用场景:IOSS税号适用于欧盟订单,VOEC税号适用于挪威订单,英国无需提供平台税号。
c. 注意:卖家需要对阿里巴巴国际站IOSS/VOEC税号的使用履行保密义务,只有通过阿里巴巴国际站销售的平台代收代缴的订单,才允许使用阿里巴巴国际站IOSS/VOEC税号进行申报,其他情况均不能使用国际站的税号。滥用IOSS/VOEC税号需要承担相应税金、罚金及法律责任。

5、其他影响
修改订单:由于政策原因,目的国为法国的订单支付后不支持改大订单金额,且支付后不支持其他收货国家修改为法国/挪威。


【FAQ】
Q1、如果买家在下单的时候填过一次VAT税号,后续下单的时候,是否也都会识别这个买家曾经有填写过?
答:会自动识别。无论买家是在company profile填写了VAT税号,还是在订单起草页面填写了VAT税号,只要这个税号核验通过且在下单时VAT税号有效,后续系统都会自动识别该买家的订单有税号,除非买家后续操作了删除。
Q2、对于阿里巴巴国际站无需代收代缴增值税的订单(如买家已经提供有效VAT税号给阿里巴巴国际站的场景),卖家如何发货?
答:鉴于买家VAT税号属于买家的隐私信息,阿里巴巴国际站无法直接线上提供买家的VAT税号给卖家,需要卖家直接联系买家获取,并务必将买家VAT税号在物流发货时提供给物流服务商。发货的其他细节要求建议咨询物流服务商。
Q3、对于符合平台代收代缴VAT条件的订单,卖家自己有注册IOSS,是否可以用卖家的IOSS?
答:不可以。对于平台代收代缴VAT的订单,即意味着平台对这些订单是有代收义务的,所以只能通过平台的IOSS/VOEC号来申报欧盟/挪威进口。
Q4、如果一开始买家未将VAT税号填写在平台上,待起草订单后、未付款,买家再去平台填写了VAT税号,那么该笔订单会不会自动调整到无需平台代收代缴税费,还是要重新起草?
答:订单当前不会自动调整,建议重新起草订单。
Q5、对于出口到英国的、平台有代收代缴VAT的订单;物流服务商要求提供VAT税号或者相关缴税证明。如何处理?
答:对于平台代收代缴的订单,一般不需要提供缴税凭证或者税号给物流商,但平台会按法规要求进行代缴。建议卖家进一步同物流服务商进行沟通。
Q6、有代收代缴VAT的订单,代缴的VAT金额在系统资金界面哪个路径可以查询?
答:查询路径:资金管理--外汇到账列表--外汇流向--外汇关联,关联类型“增值税”。
(注:此路径只能查询TT支付的场景;如果是线上支付,在卖家侧不会展示)
Q7、从海外仓发货,平台是否也需代收代缴VAT?
答:平台的信用保障订单目前仅支持部分卖家自有的美国海外仓发货,若从美国发货也是属于从欧盟/挪威/英国境外发货;因此,只要符合代收代缴条件,平台也需要代缴。
Q8、两个订单合并发货,合并后的金额已超征税额,就不适用于IOSS申报了,那要如何处理?
答:合并发货后的订单金额超过平台征税金额的,不能使用平台IOSS/VOEC号进行报关申报。合并发货的包裹在海关可能会被二次征税,建议卖家不要合并订单发货。
Q9、对于平台代收代缴VAT的订单,由于只要款项有到账就会先扣VAT,若订单金额改小/订单关闭,已扣的VAT会退吗?
答:平台会结合对应的修改/关闭情况来退。具体退的金额及退的方式,请咨询您的供应链拍档/运营顾问。
Q10、买家在平台填写的VAT税号验证不通过,可能是什么原因?
答:a. 请核实看下买家在系统填写税号的时候是否重复填写了country ID。在系统录入的时候由于已选国别,故无需重复填写country ID。
b. 可在下述网站上查询,确认在平台上填写的税号和公司名是否与查询出来的结果一致,若不一致请相应修改。
欧盟:https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
英国:https://www.tax.service.gov.uk/check-vat-number/enter-vat-details
挪威:https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/enheter
Q11、买家如何查看填写的VAT税号是否有验证通过?
答:APP界面以及PC界面的展示情况,如图例所示。
Q12、对于平台有代收代缴VAT的订单,买家需要相关凭证,如何查询?
答:订单完结后买家可在My Alibaba系统查看发票,查询路径为:My Alibaba--Orders--All Orders--View More--Payment Records--VAT fee invoice。仅买家系统可以查询,卖家侧无法查询。


温馨提醒:

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以上为本次通知内容,如有疑问,可咨询您的供应链拍档或拔打400-655-2688,感谢您的支持!


阿里巴巴跨境供应链

2021年12月2日

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